Чистая прибыль ПАО “Фикс Прайс” за 9 месяцев снизилась на 50%
Выручка ПАО “Фикс Прайс” в 3 квартале увеличилась на 5,9% г/г - до 79,6 млрд рублей, а розничная выручка выросла на 9,6% г/г - до 70,3 млрд рублей, оптовая выручка составила 9,3 млрд рублей, при этом LFL продажи увеличились на 1,7%, рост LFL среднего чека достиг 6,2% г/г, следует из отчета.
В 3 квартале 2025 года компания также увеличила сеть на 150 магазинов (чистые открытия), при этом количество магазинов под управлением компании увеличилось на 128, а количество франчайзинговых магазинов - на 22. На конец отчетного периода общее количество магазинов компании достигло 7 567 (+10,5% г/г). В отчетном квартале торговая площадь увеличилась на 31 389 кв. м (+10,4% г/г) и достигла 1 636 851 кв. м.
На конец 3 квартала 2025 года количество зарегистрированных участников программы лояльности Fix Price достигло 31,9 млн человек (+14,3% г/г). Доля покупок с картой лояльности увеличилась до 71,5% по сравнению с 60% за аналогичный период прошлого года, что обусловлено новыми специальными предложениями для участников программы лояльности и таргетированными рекламными кампаниями. Средний чек по покупкам, совершенным с картой лояльности, составил 496 рублей, что почти вдвое выше среднего чека покупателей, не использующих карту (251 рубль).
В 3 квартале 2025 года валовая прибыль выросла на 8,0% г/г - до 25,4 млрд рублей. Валовая маржа увеличилась на 61 б.п. - до 31,9%. Скорр. EBITDA по МСФО составила10 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA - 12,6%.
Чистая прибыль за отчетный период составила 2,5 млрд рублей, а рентабельность по чистой прибыли - 3,2%.
Капитальные затраты в 3 квартале 2025 года увеличились до 2,6 млрд рублей (3,3% от выручки) по сравнению с 2 млрд рублей (2,6% от выручки) в 3 квартале 2024 года.
За 9 месяцев этого года выручка увеличилась на 5% г/г - до 227,8 млрд рублей, розничная выручка выросла на 9,4% г/г - до 199,8 млрд рублей, а оптовая выручка составила 28 млрд рублей.
LFL продажи ПАО “Фикс Прайс” выросли на 1,3% г/г, что обусловлено ростом LFL среднего чека на 5,5% г/г.
За 9 месяцев компания увеличила сеть на 450 магазинов (чистые открытия), при этом количество магазинов под управлением компании увеличилось на 378, а количество франчайзинговых магазинов - на 72. На конец отчетного периода общее количество магазинов Компании достигло 7 567.
В отчетном периоде общая торговая площадь магазинов увеличилась на 97 414 кв. м и на конец сентября 2025 года составила 1 636 851 кв. м
С начала года общее количество зарегистрированных участников программы лояльности увеличилось на 3,1 млн человек и достигло 31,9 млн. Доля покупок с использованием карты лояльности составила 70% от общего объема розничных продаж сети
За 9 месяцев валовая прибыль увеличилась на 6% г/г - до 71,7 млрд рублей. Валовая маржа выросла на 28 б.п. г/г и составила 31,5%. Скорр. EBITDA по МСФО составила 26,4 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA - 11,6%
Чистая прибыль за отчетный период составила 6,4 млрд рублей при рентабельности по чистой прибыли на уровне 2,8%.
Капитальные затраты увеличились до 7,1 млрд рублей (3,1% от выручки) по сравнению с 4,3 млрд рублей (2% от выручки) за аналогичный период прошлого года.